(1)【◆题库问题◆】: 商业银行资金业务的组织结构应当体现()和()的原则。(《商业银行内部控制指引》第57条)A.分级管理B.逐级授权C.权限等级D.职责分离 【◆参考答案◆】:C, D ·ℳ°....
会计师事务所为非公众利益实体的审计客户提供以下招聘服务,其中不违反职业道德的有()
(1)【◆题库问题◆】: 会计师事务所为非公众利益实体的审计客户提供以下招聘服务,其中不违反职业道德的有()A.审查申请者的专业资格B.对申请者是否适合相关职位提出咨询意见C.对候选人进行面试后确认是...
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()
(1)【◆题库问题◆】: 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()A.了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B.了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制...
商业银行内部控制的目标:()
(1)【◆题库问题◆】: 商业银行内部控制的目标:()A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行;B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;C.确保风险管理体系的有效性;D.确...
在执行被审计单位2012年度财务报表审计业务时,经评估被审计单位重大错报风险较高,注册会计师编制的下
(1)【◆题库问题◆】: 在执行被审计单位2012年度财务报表审计业务时,经评估被审计单位重大错报风险较高,注册会计师编制的下列各项计划内容最为恰当的是()。A.在2013年初检查销售退回业务B.在2...
ABC会计师事务所委派注册会计师A和B对X公司2013年6月30日与财务报告相关的内部控制的有效性实
(1)【◆题库问题◆】: ABC会计师事务所委派注册会计师A和B对X公司2013年6月30日与财务报告相关的内部控制的有效性实施审计。注册会计师的审计工作底稿中记载的有关X公司内部控制设计和运行的部分...
请结合工作实际,谈谈基层商业银行内部控制存在的薄弱环节。
(1)【◆题库问题◆】: 请结合工作实际,谈谈基层商业银行内部控制存在的薄弱环节。 【◆参考答案◆】:(1)制度建设往往滞后于业务发展。主要表现在:新业务刚推出就以强有力的指令性号召,迅速组织营销和推...
银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位),并确保其获得从分的授权、地位、独
(1)【◆题库问题◆】: 银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位),并确保其获得从分的授权、地位、独立性、资源保障和向()报告的路径。A.股东会B.监事会C.董事会D.高级管...
现代审计是以测试内部控制制度为基础的抽样审计,注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被审计单位的内
(1)【◆题库问题◆】: 现代审计是以测试内部控制制度为基础的抽样审计,注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被审计单位的内部控制制度。(本题4分)请回答案: 【◆参考答案◆】:(1)注册会计师进行...
下列各项中,A注册会计师为形成审阅结论通常实施的程序有()
(1)【◆题库问题◆】: 下列各项中,A注册会计师为形成审阅结论通常实施的程序有()A.了解甲公司情况及其环境B.测试甲公司的内部控制C.就财务报表中的所有重要认定询问管理层D.对财务报表实施分析程序...